温州市龙湾区委宣传部(含文明办、新闻中心、文联)2014年部门决算
一、龙湾区委宣传部2014年部门决算
(一)、龙湾区委宣传部概况
(1)主要职能龙湾区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门。下属共有行政单位1个——龙湾区精神文明建设指导委员会办公室,事业单位2个——龙湾区文学艺术节联合会(参公)、龙湾区新闻中心。
1、负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作;负责区委理论学习中心组理论学习的工作;搞好理论队伍建设,联系实际开展理论研讨活动,推荐发表理论研讨成果。
2、指导全区党员的政治思想教育和党员轮训工作,指导基层业余党校建设。
3、正确引导社会舆论,指导、协调全区新闻报道和媒体宣传工作。
4、宏观指导全区精神产品的生产和文化市场的管理;指导全区各条战线的思想政治工作,加强思想政治工作研究,进行全区政工人员职称评定并组织学习培训。
5、规划部署全区精神文明建设工作;组织指导全区群众性精神文明创建活动。
6、承办区委、区政府交办的其他工作。
(2)部门决算单位构成
从预算单位构成看,温州市龙湾区委宣传部部门决算:本级决算。
(二)温州市龙湾区委宣传部2014年部门决算情况说明
(1)收入决算总体情况
温州市龙湾区委宣传部2014年本年收入合计1196.36万元,其中:财政拨款收入1081.78万元,政府性基金预算财政拨款30万元,专户资金0万元,上级补助收入0万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入84.58万元。
2014年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转250.32万元。
(2)支出决算总体情况
温州市龙湾区委宣传部2014年本年支出合计1382.22万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出571.49万元;文化体育与传媒支出797.98万元,医疗卫生与计划生育支出12.76万元
2.按支出用途分类,包括人员支出311.79万元,日常公用支出52.01万元,项目支出1018.43万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
2014年结转下年64.45万元(含决算结余分配)。
(3)财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.宣传事务支出:1369.46万元,主要用于(1)、基本支出:人员支出和日常公用支出;(2)、项目支出:完成宣传工作、理论中心组学习、社科联工作、网宣外宣工作、文化强区建设等支出。
2.医疗卫生与计划生育支出;12.76万元,主要用于单位人员医疗保险和生育保险等。
(4)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出4.6万元,比上年增长241 %。主要用于机关及下属预算单位人公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2014年公务接待费支出3681万元,比上年下降66.44%。
3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出62627.3万元,比上年下降35.75%。
二、龙湾区文明办2014年部门决算
(一)区文明办概况
龙湾区精神文明建设指导委员会办公室为区委宣传部管理的正科级事业单位,也是区精神文明建设指导委员会的工作机构,承担全区精神文明建设工作。下属事业单位1个。
主要职责:
(1)贯彻执行党中央和省、市、区精神文明建设工作的方针、政策和部署,对全区精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。
(2)负责组织全区群众性精神文明创建的调查研究,探索新形势下加强精神文明建设的新途径、新方法。组织从事群众性精神文明创建工作的人员培训工作。
(3)负责全区精神文明建设规划、计划的制订和文明城市、文明城区、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位、文明工业区和文明风景旅游区等群众性精神文明创建活动的组织、指导、协调、检查及日常管理工作。
(4)负责指导群众性精神文明创建中的思想道德教育工作,总结、交流和推广精神文明建设先进经验。
(5)负责区精神文明建设指导委员会的文秘、会务等日常工作。
(6)完成区委、区政府和区精神文明建设指导委员会交办的其他任务。
(二)2014年部门决算情况说明
(1)收入决算总体情况
2014年本年收入合计1064.86万元,其财政拨款635.36万元,其他收入429.5万元。
2014年用上年结转804.05万元。
(2)支出决算总体情况
2014年本年支出合计1382.51万元。
1、按支出功能分类,包括一般行政管理事务支出652.73万元,其他文化支出689.42万元,事业单位医疗支出6.42万元,用于文化事业彩票公益金8万元。
2、按支出用途分类,包括人员支出156.99万元,日常公用支出28.69万元,项目支出1196.83万元。
2014年结转下年486.40万元。
(3)财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1、宣传事务支出652.73万元,主要用于文明办机关及所属事业单位人员工资及日常运程;
2、文化支出689.42万元,主要用于全区精神文明建设工作支出。
3、医疗保障6.42万元,主要用于文明办机关及所属事业单位基本医疗保障支出。
4、其他支出8万元,主要用于学校乡村少年宫建设补助。
(4)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况:
1、因公出国经费:2014年因公出国(境)费支出0万元。
2、公务接待费:2014公务接待费支出0.94万元。
3、公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出1.74万元,主要用于公务用车燃料费、维修费及过路过桥费、保险费等支出。
三、龙湾区新闻中心2014年部门决算
(一)区新闻中心概况
龙湾区新闻中心为区委宣传部管理的正科级事业单位,承担全区新闻工作。下属事业单位1个。
主要职责:
(1)负责出版《今日龙湾》报。
(2)根据区委、区政府的工作要求及我区政治、经济和社会发展需要,牢牢把握正确的舆论导向,努力做好宣传与服务工作,营造积极向上、团结和谐的舆论氛围。
(3)负责龙湾新闻网。
(4)协调上级党报和其他报社关系,共同维护和营造良好的外宣环境。
(二)2014年部门决算情况说明
(1)收入决算总体情况
2014年本年收入合计1127.88万元,其财政拨款1094.88万元,其他收入33.00万元。
2014年用上年结转36.52万元。
(2)支出决算总体情况
2014年本年支出合计1162.20万元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出87.67万元,文化体育与传媒支出938.10万元,事业单位医疗支出13.47万元,其他支出122.97万元。
2、按支出用途分类,包括人员支出387.64万元,日常公用支出28.50万元,项目支出746.06万元。
2014年结转下年2.19万元。
(3)财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1、宣传事务支出87.67万元,主要用于新闻中心机关及所属事业单位人员工资及日常运程;
2、文化体育与传媒支出938.10万元,主要用于全区新闻宣传工作支出。
3、医疗保障13.47万元,主要用于新闻中心机关及所属事业单位基本医疗保障支出。
4、其他支出122.97万元。
(4)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况:
1、因公出国经费:2014年因公出国(境)费支出0万元。
2、公务接待费:2014公务接待费支出0.13万元。
3、公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出7.50万元,主要用于公务用车燃料费、维修费及过路过桥费、保险费等支出。
四、龙湾区文联2014年部门决算
(一)区文联概况
龙湾区文学艺术家联合会(简称龙湾区文联)是中共温州市龙湾区委领导下的区级专业性人民团体和龙湾文艺界的联合组织。下属事业单位1个。
主要职责:
(1)她是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带。
(二)2014年部门决算情况说明
(1)收入决算总体情况
2014年本年收入合计256.71万元,其财政拨款241.15万元,其他收入15.57万元。
2014年用上年结转82.28万元。
(2)支出决算总体情况
2014年本年支出合计316.34万元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出313.77万元,事业单位医疗支出2.57万元。
2、按支出用途分类,包括人员支出86.29万元,日常公用支出15.44万元,项目支出214.61万元。
2014年结转下年28.65万元。
(3)财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1、宣传事务支出159.60万元,主要用于文联机关及所属事业单位人员工资及日常运程;
2、一般公共服务支出79.20万元,主要用于全区文艺创作指导等工作支出。
3、医疗保障2.57万元,主要用于新闻中心机关及所属事业单位基本医疗保障支出。
(4)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况:
1、因公出国经费:2014年因公出国(境)费支出0万元。
2、公务接待费:2014公务接待费支出0.25万元。
3、公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出0万元。
五、名词解释
(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.审计事务支出:指反映政府审计事务的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.其他政府性基金支出:指反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。











